4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2015 ATÉ 13/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
10
Data de Lançamento: 13/10/2015 |
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/009-2015
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.650,00
SV
1,0000
1.700,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/009-2015
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
800,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/009-2015
1.600,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SESMT - DISP. LICITAÇÃO 058/2014 - PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR 16/09/14 |
A 15/09/15 - CONTRATO 168/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
800,00
SV
0,5000
2.125,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/009-2015
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
2.125,00
SV
1,0000
577,03
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
64
288/008-2015
15.000,00
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
577,03
SV
0,0400
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/009-2015
2.446,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 060/2014 - Renov. do contr. de loc. do imóvel sito à Rua |
Capitão João Pocci, nº 470, Centro-Registro/SP, pelo per. de 12 meses a con. de 01/10/2014 à 30/09/2015, dest. |
ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária, reser 417 e 418 , ficha 413, |
contrato, 171/2014 - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/009-2015
2.446,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 060/2014 - Renov. do contr. de loc. do imóvel sito à Rua |
Capitão João Pocci, nº 470, Centro-Registro/SP, pelo per. de 12 meses a con. de 01/10/2014 à 30/09/2015, dest. |
ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária, reser 417 e 418, ficha 413, |
contrato 171/2014 - c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
6.000,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/009-2015
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
6.000,00
SV
1,0000
507,09
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/008-2015
507,09
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE |
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
507,09
1,0000
788,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/010-2015
788,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
788,00
1,0000
41,45
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/027-2015
41,45
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
41,45
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/008-2015
394,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/008-2015
394,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
507,09
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/012-2015
507,09
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
507,09
1,0000
165,80
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/018-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2015 ATÉ 13/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
10
165,80
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
165,80
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/019-2015
82,90
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
82,90
1,0000
342,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/013-2015
342,96
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
342,96
1,0000
918,30
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
1038/008-2015
918,30
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
918,30
SV
1,0000
0,00
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
38,25
4
1235/006-2015
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SET/2015 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
38,25
SV
956,2500
0,04
108,69
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
1294/009-2015
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2013 - GABINETE
108,69
SV
0,0700
1.672,50
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
68
1356/002-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO NA DIVISÃO DE |
CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS |
1.672,50
CX
15,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/008-2015
7.010,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
701,80
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/008-2015
701,80
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
701,80
1,0000
4.280,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
1498/007-2015
4.280,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.280,00
1,0000
76,59
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1666/005-2015
2.446,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO |
IMOVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP POR 12 MESES A CONTAR DE |
01/10/2014 A 30/09/2015, DESTINADO AO USO E FUNC. DO PAM, VIG. EPIDEM E VIG. SANITARIA - CONTRATO |
171/2014 - PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
76,59
SV
0,0300
76,59
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1667/005-2015
2.446,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO |
IMOVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP POR 12 MESES A CONTAR DE |
01/10/2014 A 30/09/2015, DESTINADO AO USO E FUNC. DO PAM, VIG. EPIDEM E VIG. SANITARIA - CONTRATO |
171/2014 - PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
76,59
SV
0,0300
32.516,68
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
128
1677/007-2015
5.226,67
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS |
BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS |
PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS |
32.516,68
%
6,2200
0,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
400,00
645
2624/008-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2015 ATÉ 13/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
10
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por |
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despesas com materiais (xerox de músicas) pelo período |
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - PERÍODO 24/09/2015 A 21/10/2015 - |
ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
400,00
81,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
413
3169/006-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza |
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os |
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA |
USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C |
624.027-3 CEF - SAÚDE |
81,00
UN
1,0000
1.161,59
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/081-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.161,59
%
0,6600
5.745,94
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
4975/005-2015
5.745,94
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTÔNIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 68, CENTRO, REGISTRO/SP, |
PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL E CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO, PELO PERÍODO DE 12 |
MESES, A CONTAR DE 01/05/2015 À 30/04/2016. RESERVA 159, CONTRATO 043/2015 - ASSISTÊNCIA |
5.745,94
SV
1,0000
342,96
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
342,96
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/007-2015
342,96
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
342,96
1,0000
396,12
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/008-2015
396,12
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
396,12
1,0000
2.377,67
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
6395/004-2015
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONTRATO 055/2015 - JURÍDICO
2.377,67
SV
1,0000
33,47
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
6403/005-2015
33,47
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
TRÂNSITO |
33,47
1,0000
1.170,83
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
6467/004-2015
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2015 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE |
LOCAÇÃO SITO A RUA ELDORDO Nº 10, VILA TUPY, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO |
CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/15 À 31/05/2017 - RESERVA 205, |
FICHA 3, CONTRATO 057/2015 - GABINETE |
1.170,83
SV
1,0000
4.906,20
4775/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LORNA INTERNACIONAL COMERCIO, IMPORTACAO E |
EXPORTA |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
91.629.964/0001-59
0,00
784
6473/000-2015
96,00
1 - BOLA INFLAVEL, MODELO ITALIA 400G/18CM - METAL PINK
960,00
UN
10,0000
96,00
2 - CORDA MODELO RODEO ITALIA 3M MULTICOLOR
960,00
UN
10,0000
138,50
3 - ARCO, MODELO RODEO, 85CM
831,00
UN
6,0000
96,00
4 - MAÇAS/CLAVES, MODELO ITALIA, 45CM - BRANCA
480,00
UN
5,0000
89,90
5 - ESTILETE/BASTÃO COM GIRADOR, MODELO ITALIA, 57CM - BRANCO
539,40
UN
6,0000
138,90
6 - FITA MONOCROMÁTICA, 5,20M - PRETA
833,40
UN
6,0000
37,80
7 - ADESIVO SILVER MODELO STAR - MATERIAL PARA EQUIPE DE GINÁSTICA RITMICA - C/C 416-0 CEF - |
PROJETO CMDCA - ESPORTES |
302,40
UN
8,0000
1.115,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
39
6634/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - ATENDER A |
1.115,00
CX
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2015 ATÉ 13/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
10
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
8.972,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/006-2015
8.972,30
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ADMINISTRAÇÃO |
8.972,30
1,0000
446,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
101
7638/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
PLANEJ. URBANO |
446,00
CX
4,0000
3.649,24
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/011-2015
3.649,24
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
3.649,24
1,0000
17.500,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
0,00
533
7698/003-2015
3.045,01
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2015 - PELO PERÍODO DE 17 MESES E 12 DIAS, A |
CONTAR DE 20/07/2015 À 31/12/2016 - REF. SET/2015 - EDUCAÇÃO |
17.500,00
%
5,7500
0,00
6105/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
857,65
41
7719/002-2015
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
857,65
SV
17.153,0000
0,05
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
640,80
2
7727/003-2015
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM PREFEITURA - SET/2015 - |
GABINETE |
640,80
UN
72,0000
8,90
1.018,83
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
7798/002-2015
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2015 - PELO PERÍODO DE 01/08/2015 À 31/07/2016 - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.018,83
SV
1,0000
2.440,80
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
7802/002-2015
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 30/2015 - PERÍODO DE 01/08/2015 À 31/01/2017 - DES. |
AGRÁRIO |
2.440,80
SV
1,0000
1.417,40
3483/2015
Pregão Presencial
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.868.882/0001-01
0,00
763
7839/000-2015
17,40
1 - GARRAFA TIPO SQUEEZE, em material polietileno atóxico, anatômico, tampa rosqueável, válvula de borracha |
macia, capacidade - 600 ml - MAGUSSY |
17,40
UN
1,0000
200,00
2 - KIMONO JUDO - Trançado, confeccionado em 100% algodão. Cor Branca, Blusão Amplo, Gola Costuras |
reforçadas, Manga Larga, e Calça com cós reforçado com cordão. Tamanho Infantil M1 (até 7 anos). - TORAH |
JUDO SIMPLES |
600,00
UN
3,0000
200,00
3 - KIMONO JUDO - Trançado, confeccionado em 100% algodão. Cor Branca, Blusão Amplo, Gola Costuras |
reforçadas, Manga Larga, e Calça com cós reforçado com cordão. Tamanho Infantil M2 (até 9 anos). - TORAH |
JUDO SIMPLES - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
800,00
UN
4,0000
3.424,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
211
7850/000-2015
20,50
1 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, |
deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gazes ácidos. Este filtro deve ser |
compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALL TEC - PEÇA REPOSIÇÃO FILTRO V.O. PARA SE |
102,50
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2015 ATÉ 13/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
10
130,00
2 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo talabarte de posicionamento, confeccionado em material sintético |
poliéster, dois ganchos com dupla trava confeccionados em aço estampado com abertura de 55 mm, e um |
mosquetão com trava dupla confeccionado em aço, com abertura de 20 mm, sem absorvedor de energia. |
Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Possuir C.A. - DEGOMASTER - TALABARTE EM Y 2X55X1X20 |
520,00
UN
4,0000
50,00
3 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - respirador purificador |
de ar tipo peça semi-facial, com corpo confeccionado em elastômero, com borda interna. Fechamento em |
tirantes em elástico modelo aranha para maior conforto ao usuário. Entrada de um filtro frontal. Possuir |
certificado de aprovação junto ao MTE. - ALL TEC - SEMI FACIAL AZUL |
850,00
UN
17,0000
38,50
4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração |
disponível 34 a 46; cor do cano preto; cano longo 34 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em |
policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para |
maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT |
NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA MODELO GRAN ATLANTIS PTO |
385,00
PAR
10,0000
39,50
5 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, |
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, |
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, |
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a |
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - MODELO 3T AÇO |
276,50
PAR
7,0000
64,50
6 - Vestimenta de proteção tipo conjunto impermeável de segurança, confeccionado em tecido 100% algodão |
hidrorrepelente, formado por japona com mangas longas, de vestir pela cabeça, com touca árabe, com visor de |
acetato ajuste em velcro. Calça com elástico no cós ou ajuste na cintura com tiras ou cordonel, elástico nas |
barras e avental impermeável para manipulação de produtos químicos. Conjunto: japona, calça, touca árabe, |
viseira e avental. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - ENGESEL - CONJUNTO |
AGROQUÍMICO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
1.290,00
UN
20,0000
78,30
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
211
7851/000-2015
8,70
1 - CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE - Creme protetor para a pele, tipo luva para proteção contra agentes |
químicos da classe 1: resistente a produtos químicos a base de água; classe 2: resistente a produtos químicos |
a base de óleo; classe 3: resistente a produtos químicos a base de solventes; Pote ou bisnaga com 200 |
gramas. Possuir Certificado por INMETRO e ANVISA. Certificado de aprovação junto ao MTE. - MAVARO - |
CREME CLASSE 3 PM 1000 - POTE 200 GR - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
78,30
UN
9,0000
557,50
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
190
8003/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE |
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
557,50
CX
5,0000
370,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8285/000-2015
185,25
1 - CRUZETA DO CARDAN. DA TOMADA DE FORÇA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
370,50
UN
2,0000
381,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8288/000-2015
100,50
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
100,50
UN
1,0000
110,25
2 - FILTRO DE AR
110,25
UN
1,0000
35,25
3 - FILTRO DE DIESEL
70,50
UN
2,0000
100,50
4 - CRUZETA DO CARDAN - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
100,50
UN
1,0000
361,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8289/000-2015
100,50
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
100,50
UN
1,0000
110,25
2 - FILTRO DE AR
110,25
UN
1,0000
80,25
3 - FILTRO RACOR
80,25
PÇ
1,0000
35,25
4 - FILTRO DE DIESEL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
70,50
UN
2,0000
700,01
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8334/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2015 ATÉ 13/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
10
255,00
1 - LUVA CARDAN
255,00
UN
1,0000
255,00
2 - PONTEIRA CARDAN
255,00
UN
1,0000
190,01
3 - EXTINTOR. ABC 02 KG - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
190,01
PÇ
1,0000
630,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8335/000-2015
127,50
1 - SAPATA DE FREIO. TRASEIRO
255,00
UN
2,0000
25,00
2 - TAMPA DO RADIADOR
25,00
UN
1,0000
350,00
3 - CILINDRO. AUXILIAR DE EMBREAGEM - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
350,00
UN
1,0000
596,76
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8338/000-2015
135,00
1 - JUNTA. REFRIGERADOR DO OLEO
135,00
PÇ
1,0000
15,00
2 - TAMPA DO RADIADOR
15,00
UN
1,0000
105,00
3 - FILTRO DE OLEO
105,00
UN
1,0000
55,01
4 - FILTRO DE DIESEL
110,01
UN
2,0000
115,50
5 - FILTRO DE AR
115,50
UN
1,0000
71,25
6 - FILTRO DE AR. SECUNDARIO
71,25
UN
1,0000
45,00
7 - COLA SILICONE - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
906,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8341/000-2015
250,50
1 - AQUISIÇÃO CUICA. DE FREIO TRASEIRO
501,00
PÇ
2,0000
115,00
2 - FILTRO DE OLEO
115,00
UN
1,0000
42,00
3 - RETENTOR DA RODA. TRASEIRA
42,00
UN
1,0000
10,00
4 - TRAVA ARANHA
10,00
UN
1,0000
40,00
5 - COLA SILICONE
40,00
UN
1,0000
100,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
100,00
UN
1,0000
98,00
7 - FILTRO RACOR - FORD CARGO C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
PÇ
1,0000
421,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8344/000-2015
102,00
1 - FILTRO DE OLEO. DO MOTOR
102,00
UN
1,0000
99,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
99,00
UN
1,0000
96,00
3 - FILTRO RACOR
96,00
PÇ
1,0000
105,00
4 - FILTRO DE AR
105,00
UN
1,0000
19,50
5 - FILTRO HIDRAULICO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,50
UN
1,0000
1.037,00
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
319
8355/000-2015
10,37
1 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente |
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha |
em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.037,00
UN
100,0000
353,70
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
319
8359/000-2015
17,90
1 - Estilete largo, com corpo de acrílico, contendo marca, com medidas aproximadas: 133 mm x 25 mm, |
sistema de quebra meia lua de 35 mm x 15 mm, lâmina resistente e removível de 100 mm x 18 mm e sistema |
de trava em plástico resistente de cores sortidas de 35 mm x 15 mm fechado e 42 mm x 15 mm aberto, |
acondicionado em embalagem contendo 12 unidades. - CIS |
53,70
EMBAL
3,0000
6,00
2 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS |
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
300,00
CX
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2015 ATÉ 13/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
10
1.773,89
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
0,00
635
8392/002-2015
1.773,89
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2015 - PELO PERÍODO DE 01/04/2015 A 31/03/2016 - |
CONTRATO 032/2015 - ASSISTÊNCIA |
1.773,89
SV
1,0000
720,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8445/000-2015
160,00
1 - Aquisição de: POLIA. DESVIO
160,00
UN
1,0000
90,00
2 - CORREIA
90,00
UN
1,0000
365,00
3 - BOMBA D'AGUA
365,00
UN
1,0000
45,01
4 - COLA SILICONE
45,01
UN
1,0000
15,00
5 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
59,99
UN
4,0000
342,96
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
8664/004-2015
342,96
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
342,96
1,0000
297,80
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
8666/005-2015
297,80
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
297,80
1,0000
4.900,00
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
8718/001-2015
1.626,83
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº |
032/2015 - PELO PERÍODO DE 14/08/2015 À 31/12/2016 - ASSISTÊNCIA |
4.900,00
%
3,0100
4.900,00
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
8719/001-2015
1.626,83
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - DISPENSA DE LICITAÇÃO 032/2015 - |
PERÍODO 14/08/2015 A 31/12/2016 - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - |
ASSISTÊNCIA |
4.900,00
%
3,0100
338,08
7365/2015
Outros/Não Aplicável
JUSSEMAR LUIZ BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
267.786.008-29
0,00
341
9495/002-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
281,04
8,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO CURSO "MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MARIO FERRAZ" |
EM SÃO PAULO/SP - CONTA SAÚDE BUCAL - C/C 0903/006/255-9 CEF - SAÚDE |
57,04
8,0000
400,00
8099/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
462
9722/000-2015
4,00
1 - VALE TRANSPORTE RURAL - PARA USO DA PACIENTE S. M. P. PORTADORA DO VÍRUS HIV PARA |
TRATAMENTO NO COMPLEXO AMBULATORIAL REGIONAL E LABORATÓRIO REGIONAL CONSAÚDE - C/C |
624028-1 CEF - SAÚDE |
400,00
UN
100,0000
392,00
8098/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
9724/000-2015
98,00
1 - MEROPENÉM 500MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - COM 10 AMPOLAS - BIOCHIMICO - PARA USO DA |
PACIENTE VALDINÉIA APARECIDA DE CAMPOS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
392,00
FRASC
4,0000
0,00
10171/2014
Pregão Presencial
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
79.788.766/0005-66
7.680,00
527
10495/001-2015
1 - CADERNO BROCHURAO, 96FLS. - PERSONALIZADO. Caderno Brochurão, capa dura costurado, medindo |
200mm x 275mm, com 96 folhas, capa de papelão revestido de papel couche com laminação Bopp fosca |
reserva de verniz UV na capa. Miolo de papel Off set 56g/m2, 31 pautas na cor azul e margem vermelha, com |
no mínimo de 22 pautas. (Personalizado confirme ilustração constante do edital). - BM SUPPLIES - 1º TA - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
7.680,00
UN
2.000,0000
3,84
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
162,64
648
10597/001-2015
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL |
2050 CS - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
86,22
652
10598/001-2015
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 2051 |
CS DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
86,22
SV
1,0000
86,22
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2015 ATÉ 13/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
10
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
162,64
652
10599/001-2015
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL |
2050 CS DO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
172,44
659
10600/001-2015
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 2051 |
CS DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
172,44
SV
2,0000
86,22
0,00
8852/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
488
10628/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR KARINA E LUIZA NO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SOROCABA/SP DIA 17/09/15, |
SAÍDA ÀS 4h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8853/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
488
10629/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR INDÍGENAS PARA O EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO NA CIDADE DE PARIQUERA |
AÇU/SP DIA 19/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8854/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10630/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
2 - LANCHE - CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SERÁ |
REALIZADO NO SEST SENAT EM PARIQUERA-AÇU/SP NOS DIAS 26 E 27/09, 03, 04, 10 E 11/10/2015 - SAÍDA ÀS |
07h15 E RETORNO ÀS 18h00 EM TODOS OS DIAS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
85,56
12,0000
0,00
8855/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10631/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO AEROPORTO DE |
GUARULHOS/SP, DIA 20/09/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 16h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8856/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10632/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO AEROPORTO DE |
GUARULHOS/SP, E LEVAR TV PARA ASSISTÊNCIA EM PERUÍBE/SP, DIA 23/09/2015, SAÍDA ÀS 11h00 E |
RETORNO ÀS 1h30 DO DIA 24/09/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
8857/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10633/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO ZOOLÓGICO/PR EM CURITIBA/PR, NO DIA |
17/09/15 SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8858/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10634/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO ZOOLÓGICO/PR EM CURITIBA/PR, NO DIA |
16/09/15 SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8859/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10635/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL AO MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA EM |
SÃO PAULO/SP NO DIA 18/09/2015 SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8943/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
488
10639/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
281,04
8,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
3 - PERNOITE - I CONEPT - CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO IFSP, REALIZADO |
NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015, EM SERTÃOZINHO/SP, SAÍDA ÀS 12h00 DO DIA 14/09 E |
RETORNO ÀS 23h30 DO DIA 17/09/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
588,96
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2015 ATÉ 13/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
10
0,00
8942/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
488
10640/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
281,04
8,0000
7,13
2 - LANCHE
35,65
5,0000
196,32
3 - PERNOITE - SEMINÁRIO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO, |
REALIZADO NOS DIA 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015, EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA ÀS 07h00 DO DIA 20/09/15, |
RETORNO ÀS 23h30 DO DIA 23/09/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
588,96
3,0000
0,00
8941/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10641/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB JOSÉ BRUNO AO AQUÁRIO DE SANTOS/SP, DIA 24/09/15, SAÍDA |
ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8940/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10642/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA AO AQUÁRIO DE SANTOS/SP, DIA 22/09/2015, |
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8938/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
488
10643/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI A PERUÍBE/SP NO DIA 25/09/2015 - SAÍDA ÀS |
07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8939/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10644/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR OS PROFESSORES À SÃO PAULO/SP PARA COMPRAR ARTIGOS DA SEMANA DAS |
CRIANÇAS, DIA DOS PROFESSORES E NATAL, NO DIA 23/09/2015 - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 18h30 - |
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
31,96
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DO ESPORTE
0,00
31,96
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
02.961.362/0001-74
31,96
107
10667/002-2015
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 760067/2011 - SEGUNDO TEMPO - CONTA |
CEF - AG. 0903/006/000330-0 - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃ DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINANÇAS |
31,96
1,0000
31,96
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
10683/001-2015
82,90
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI 0430925000 - FUNSSOL
82,90
1,0000
0,00
7529/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
954,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
0,00
143
10820/000-2015
7,95
1 - PLOTAGEN COLORIDO DE PROJETOS - SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDO DE PROJETOS PARA ESTA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
954,00
MT
120,0000
0,00
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
1.426,38
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
0,00
207
10821/000-2015
70,68
1 - RETENTOR. Nº 81784994
70,68
UN
1,0000
141,00
2 - PLACA. Nº 35887267
141,00
UN
1,0000
124,61
3 - PLACA. Nº 35887152
373,82
UN
3,0000
1,50
4 - Aquisiçao de: PARAFUSO. Nº 82115946
15,01
UN
10,0000
74,42
5 - RETENTOR. Nº 22994456
74,42
UN
1,0000
169,49
6 - FILTRO. Nº 44293762
169,49
UN
1,0000
222,49
7 - Aquisição de: SUPORTE. Nº 86327225
222,49
UN
1,0000
42,84
8 - Aquisiçao de: TUBO. Nº 86327226
42,84
UN
1,0000
15,91
9 - ABRAÇADEIRA. Nº 86327449
31,82
UN
2,0000
187,78
10 - Aquisiçao de: COTOVELO. Nº 86314464
187,78
UN
1,0000
13,69
11 - JUNTA. Nº 86327227
13,69
PÇ
1,0000
12,55
12 - JUNTA. Nº 86314742
12,55
UN
1,0000
70,79
13 - RETENTOR. Nº 84229261 - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B MANUTENÇÃO DE |
70,79
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2015 ATÉ 13/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
10
Data de Lançamento: 13/10/2015 |
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 16 de Outubro de 2015.